
您好老師,計提福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 100 進(jìn)項稅 30 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 130;支付時,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 130 貸:銀行存款 130,那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時的會計分錄呢?
答: 當(dāng)你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額時,你可以這樣記賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)30,貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 30。這樣就完成了進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出。
老師,您好,員工福利如果計提,那么計提分錄是:借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),支付時:借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款,那如果支付的福利費(fèi)大于計提的金額,那應(yīng)付職工薪酬借方就有余額,要怎么處理呢?
答: 你好? ?那你就得補(bǔ)計提才行的。 說明你支付大于了計提金額? 要補(bǔ)計提才行的? 。補(bǔ)?計提分錄是:借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,用于職工福利的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi)-1200借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-156貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)

