
我們公司上個(gè)季度的利潤(rùn)是-38428,這個(gè)季度是_31363,為什么我在企業(yè)所得稅報(bào)表上無(wú)法修改數(shù)字,我改成31363,他的最終結(jié)果出來(lái)還是38428
答: 你好,你把所得稅申報(bào)表上傳看看
我上季度報(bào)錯(cuò)所得稅了,現(xiàn)在累計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表上的對(duì)不上,我是去大廳改還是,直接在12月企業(yè)季度報(bào)表上改?
答: 您好,直接在12月企業(yè)所得稅上調(diào)整,調(diào)整本期數(shù)據(jù),最后的累計(jì)金額對(duì)上就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們?cè)趫?bào)企業(yè)所得稅是,發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度有數(shù)額報(bào)錯(cuò)。那本季度在報(bào)的時(shí)候怎么更改上季度數(shù)據(jù)
答: 你好 不需要改! 所得稅,是季度預(yù)繳,匯算清繳~~ 本季申報(bào)時(shí),正確申報(bào)即可

