@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

物業(yè)公司預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi) 按月分?jǐn)?確認(rèn)當(dāng)月收入,計(jì)提增值稅時,是要用確認(rèn)的收入數(shù)作為計(jì)稅依據(jù),還是按照收到的全年物業(yè)費(fèi)計(jì)稅
答: 確認(rèn)當(dāng)月收入計(jì)提增值稅時,應(yīng)以確認(rèn)的收入數(shù)作為計(jì)稅依據(jù),而不是按照收到的全年物業(yè)費(fèi)計(jì)稅。這是因?yàn)樵鲋刀愂前凑諏?shí)際發(fā)生的交易和收入來計(jì)算的,而不是預(yù)收的費(fèi)用。 拓展知識:預(yù)收款項(xiàng)在會計(jì)處理上屬于負(fù)債,只有當(dāng)提供服務(wù)或商品時,才能確認(rèn)為收入并計(jì)提相應(yīng)的稅費(fèi)。這種做法符合會計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制和收入確認(rèn)原則。
物業(yè)公司預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi) 收入何時確認(rèn) 物業(yè)公司預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)收入應(yīng)在收到款項(xiàng)時確認(rèn)。2023年5月份預(yù)收明年全年的物業(yè)費(fèi) 收入在5月份確認(rèn)一年收入?還是分到每個月
答: 你好,這個是按月來確認(rèn)收入的
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物業(yè)公司收到業(yè)主交來的一年物業(yè)費(fèi),是一次性確認(rèn)收入,還是按月確認(rèn)收入?
答: 您好,如果跨年了,最好是按月確認(rèn)收入。如果沒有跨年可以一次性確認(rèn)收入。
物業(yè)公司當(dāng)月收取全年的物業(yè)費(fèi)并開了發(fā)票,收入是當(dāng)月全部確認(rèn)還是分?jǐn)偞_認(rèn)???從稅法角度處理
物業(yè)公司收到一年的物業(yè)費(fèi),增值稅交的時候是按收到的金額交還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制即當(dāng)月確認(rèn)收入的金額交呢?
老師,預(yù)收的一年物業(yè)費(fèi),按月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,直到12個月把這些物業(yè)費(fèi)分?jǐn)偼晔菃幔?/a>
如果19年4月收到19.1.1-19.12.31全年的物業(yè)費(fèi),應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?是按照全年已收的物業(yè)費(fèi)繳納增值稅和所得稅嗎?

