
我要補(bǔ)交以前月份的贈(zèng)送產(chǎn)品視同銷售補(bǔ)做個(gè)分錄 借:銷售費(fèi)用(稅金部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額可以嗎
答: 同學(xué),你好 是可以的
上月銷售費(fèi)用其中進(jìn)項(xiàng)稅直接做費(fèi)用了,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,再 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。對嗎?
答: 前面兩個(gè)對的,最后一個(gè),借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提銷項(xiàng)稅,做憑證, 借:銷售費(fèi)用 貸: 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅是對的嗎?
答: 你好!你要確認(rèn)收入啊。你這個(gè)沒有收入

