10月新建公司,我們有一份房屋租賃合同,每年租金30萬(wàn),但是沒(méi)有實(shí)際交付,我想問(wèn)本月交印花稅還需要申報(bào)嗎?答:印花稅是行為稅,按照稅法規(guī)定,發(fā)生了合同行為就要申報(bào)印花稅的。問(wèn): 他們簽合同時(shí)是股東個(gè)人簽署的!沒(méi)有通過(guò)公司是否也算?答:如果租賃的房屋不是公司用的話(huà),那就是個(gè)人行為了,那您公司就不用申報(bào)了。問(wèn): 是公司使用!但是這是法人與股東簽訂的共同租賃合同!答:照您這么說(shuō),公司是應(yīng)該就這份租賃合同,申報(bào)印花稅的,現(xiàn)在地稅對(duì)于小稅種的檢查力度大,建議您還是如實(shí)申報(bào)印花稅。)我申報(bào)印花稅所屬期為2017年全年,我們公司是10月新建,還是正常申報(bào)嗎?
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于2018-01-09 13:55 發(fā)布 ??799次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2018-01-09 17:50
要申報(bào)合同印花稅的
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要申報(bào)合同印花稅的
2018-01-09 17:50:57

您好
外地預(yù)交了部分印花稅,在本地申報(bào)印花稅時(shí),要扣除外地預(yù)交的印花稅 申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納的填在已交稅金欄次
2020-02-21 19:00:53

應(yīng)該填寫(xiě)《附列資料(四)》和主表?!陡搅匈Y料(四)》應(yīng)將異地提供建筑服務(wù)、銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)、出租異地不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫(xiě)在第3欄“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4欄“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5欄“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)第3列“本期應(yīng)抵減稅額”與主表中本期應(yīng)納稅額相比較的較小者。如果主表中應(yīng)納稅額較小則填寫(xiě)應(yīng)納稅額,并將差額填寫(xiě)在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預(yù)繳稅款會(huì)體現(xiàn)在第28欄“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅。
2019-07-13 06:16:02

您好,如果平常沒(méi)有發(fā)生印花稅應(yīng)稅項(xiàng)目,企業(yè)印花稅每月不做申報(bào),在年底時(shí)只做一次全年申報(bào)即可.
2021-11-02 10:57:38

你好,是同一份合同的印花稅嗎 ?
2020-02-21 18:56:19
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2018-01-09 18:04
樸老師 解答
2018-01-09 20:46