
請問20年收到的發(fā)票,我們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,利潤,現(xiàn)在對方需要作廢,讓我們開紅字確認單,我分錄應(yīng)該怎么處理
答: 收到紅字發(fā)票再處理,另外對方還要重新開具發(fā)票過來
老師 老師,我們公司銷售給客戶貨物時,很多時候都是客戶一次性付完款后,后面再分幾個月提取貨物,這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤啊?就是客戶來買東西,付了款,東西分好幾次拿,而出現(xiàn)了欠客戶10000的貨,客戶只拿了1000的貨走,公司倉庫也只有5000的貨,剩下的貨仍未采購呢,這樣子應(yīng)該怎么記分錄,記成本,利潤這些呢?
答: 你好,你們什么時候開發(fā)票的呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)后,出現(xiàn)了兩筆分錄,一個是成本結(jié)轉(zhuǎn),一個是利潤結(jié)轉(zhuǎn),成本結(jié)轉(zhuǎn)我知道,利潤結(jié)轉(zhuǎn)是什么呢?
答: 年末結(jié)轉(zhuǎn) 1,利潤虧損結(jié)轉(zhuǎn) 借 利潤分配-未分配利潤 貸 本年利潤。2,利潤盈利結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤


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2023-07-27 10:48
文文老師 解答
2023-07-27 10:55