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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-09 16:25

你好,支付的訂金 是需要記賬的 
訂金是不需要開具發(fā)票的   
借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款等科目 
付款單需要領(lǐng)導(dǎo)審批的

琴琴 追問

2018-01-09 16:28

那個(gè)付款單就是一張類似收據(jù)的票,這個(gè)是要領(lǐng)導(dǎo)簽字的,是嗎?

鄒老師 解答

2018-01-09 16:29

你好,是的,需要審批了出納才可以付款的

琴琴 追問

2018-01-09 16:31

@鄒老師:老師,幫我看一下,我錄入的對(duì)不對(duì) 
這是跨年的期初錄入

鄒老師 解答

2018-01-09 16:32

你好,管理費(fèi)用期末是不可以有余額的

琴琴 追問

2018-01-09 16:33

@鄒老師:跨年之后錄入的我把管理費(fèi)去掉 
我借入的是貸方

鄒老師 解答

2018-01-09 16:34

你好,科目余額表是根據(jù)你的分錄生成的,而不是人工編制的

琴琴 追問

2018-01-09 16:37

@鄒老師:是上一任留下來的   沒得科目余額表  是2016年的 
 
我建筑要從2017年開始建賬 
之前是賬公司做的 
 
還得重新做賬啊

鄒老師 解答

2018-01-09 16:39

你好,重新建賬錄入相關(guān)科目的期初余額,然后啟用帳套,錄入當(dāng)年發(fā)生的分錄就是了

琴琴 追問

2018-01-09 16:40

@鄒老師:去年的不管他了嗎jQuery111309880404477531708_1515487178363?

琴琴 追問

2018-01-09 16:42

@鄒老師:去年的不管他了嗎 
我想把去年的虧損也做進(jìn)去啊

鄒老師 解答

2018-01-09 17:05

你好,去年你要計(jì)入核算也是通過以前年度損益調(diào)整核算,而不影響今年的損益的

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你好,支付的訂金 是需要記賬的 訂金是不需要開具發(fā)票的 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款等科目 付款單需要領(lǐng)導(dǎo)審批的
2018-01-09 16:25:24
現(xiàn)金日記賬是依據(jù)記賬憑證,可以做完記賬憑證,才登記,當(dāng)然越快越好
2019-08-27 13:45:32
您好,出納是根據(jù)原始憑證來填現(xiàn)金日記賬,可以這樣操作。
2017-05-29 15:29:20
根據(jù)記賬憑證
2016-01-21 20:41:28
你好,不是的,錯(cuò)賬你憑證上有憑證號(hào)
2019-06-27 07:31:15
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