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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-01-09 20:17

大天王是什么設(shè)備?看發(fā)票單位是臺(tái),并結(jié)合金額,可以做   借:固定資產(chǎn)   貸:銀行存款

DQ 追問(wèn)

2018-01-09 20:19

是買的送給別人的禮品。按摩椅

張艷老師 解答

2018-01-09 20:21

要是這樣的話, 借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)  貸:銀行存款

DQ 追問(wèn)

2018-01-09 20:24

老師,這個(gè)維修費(fèi)是合伙律師的車的,能否用來(lái)沖他的其他應(yīng)收款?能入賬嗎?

張艷老師 解答

2018-01-09 20:26

您好,這個(gè)維修費(fèi)的發(fā)票因?yàn)槭瞧鋫€(gè)人車維修發(fā)生的,而且發(fā)票抬頭不是您所,故不能在您所的賬中進(jìn)行處理。

DQ 追問(wèn)

2018-01-09 20:27

那律師的機(jī)票能不能入賬?

張艷老師 解答

2018-01-09 20:35

如果律師是因?yàn)槌霾疃l(fā)生的機(jī)票可以入賬的

DQ 追問(wèn)

2018-01-09 21:06

老師,這個(gè)通行費(fèi)能入賬嗎?

張艷老師 解答

2018-01-09 21:16

這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票還是那個(gè)問(wèn)題,一是發(fā)票抬頭不是您的所 二是,是個(gè)人的車輛通行費(fèi),本身與您所的賬務(wù)是無(wú)關(guān)的。

DQ 追問(wèn)

2018-01-09 21:17

老師怎么去區(qū)分哪些能入賬哪些不能呢?我知道事必須要抬頭是我們事務(wù)所名稱,但是有些發(fā)票不開的嘛?

DQ 追問(wèn)

2018-01-09 23:37

老師,能幫我看看我賬目有些什么問(wèn)題嗎?

張艷老師 解答

2018-01-10 08:04

抱歉,圖片太小無(wú)法看清里面的項(xiàng)目,您只要如實(shí)記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生就可以了。

DQ 追問(wèn)

2018-01-10 14:20

老師能不能給我一下你的郵箱呢,我發(fā)你郵箱看看

張艷老師 解答

2018-01-10 14:22

抱歉,我這里只有辦公用的郵箱。您發(fā)的賬目,我不知道原始業(yè)務(wù)是怎么樣的,也是無(wú)法幫您判斷的。

DQ 追問(wèn)

2018-01-10 14:25

老師,現(xiàn)在有個(gè)這個(gè)問(wèn)題,就是律師拿走的提成,我做的是借:其他應(yīng)收  貸 :銀行存款,現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目金額有60多萬(wàn),太大了,怎么辦呢?他們又不能提供發(fā)票,也不愿意去稅務(wù)局代開。

張艷老師 解答

2018-01-10 14:27

不建議做其他應(yīng)收款,以后這個(gè)數(shù)字會(huì)越來(lái)越大的。要不就做進(jìn)工資,要是讓其代開勞務(wù)發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)用。

DQ 追問(wèn)

2018-01-10 14:41

但是這個(gè)是屬于合伙企業(yè),提成制度的嘛,工資都沒有給合伙律師發(fā)的

張艷老師 解答

2018-01-10 14:42

沒有發(fā)票的話,就視為股東分紅,交的稅更多了。

DQ 追問(wèn)

2018-01-10 14:43

分紅的稅金是怎么算呢?勞務(wù)報(bào)酬的稅金又是多少呢?

張艷老師 解答

2018-01-10 14:48

分紅直接就是20%,您說(shuō)的這種情況,60萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)還要有加征稅率。還是走工資吧,這樣或許稅款會(huì)少一點(diǎn)。

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同學(xué)你好, 計(jì)提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
不需要再做分錄,這個(gè)做借其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費(fèi)用-房租物業(yè)費(fèi)63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款房東這樣
2020-09-03 14:47:11
你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價(jià)稅合計(jì)入的管理費(fèi)用嗎 你們自己公司的水電費(fèi)可以抵扣的。 不用轉(zhuǎn)出的
2020-08-10 09:31:32
同學(xué),您好,付款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?;貋?lái)發(fā)票做借費(fèi)用科目 ,貸其他應(yīng)收款。
2020-08-07 11:49:44
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