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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-01-09 21:50

您好,借:其他應(yīng)收款-總公司,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

歡喜的百褶裙 追問

2018-01-09 22:01

奇怪了 為什么我們公司一直以來都是做支付總公司,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,收到總公司往來款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ,期末余額在貸方

老王老師 解答

2018-01-09 22:08

您好,那就是余額如果在貸方的,是總公司給分公司的款項多,一般情況下,記在其他應(yīng)付款科目上,分公司在歸還總公司的款項時,就要沖其他應(yīng)付款,也就是貴單位實際做的分錄了。

歡喜的百褶裙 追問

2018-01-09 22:09

也就是我公司這樣做分錄也是對的對吧 謝謝你王老師!

老王老師 解答

2018-01-09 22:10

您好,是對的,不客氣。

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相關(guān)問題討論
您好,借:其他應(yīng)收款-總公司,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-09 21:50:43
借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
2017-01-03 15:59:42
此問題已給予回復(fù)
2017-01-03 23:30:17
你好,先掛往來,以后確定不能收回再轉(zhuǎn)銷借:其他應(yīng)收款-總司
2017-01-03 16:13:02
你好 具體是什么往來款
2019-12-09 16:22:29
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