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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-10 09:15

沖抵管理費(fèi)用

閆倩老師 追問

2018-01-10 09:49

好的 那去年11月份的因?yàn)闆]收入所以一直沒抵 現(xiàn)在跨年了 還是正常抵扣嗎 留抵需不需要做賬務(wù)處理?

袁老師 解答

2018-01-10 09:50

跨年不能抵扣的啊

閆倩老師 追問

2018-01-10 09:53

我是新辦公司 11月份才買的  11.12月都沒開票 所以就沒抵,跨年不是說可以抵的嗎?

袁老師 解答

2018-01-10 09:56

這個(gè)是新辦的,可以的

閆倩老師 追問

2018-01-10 10:06

新辦企業(yè)可以的是吧  那留抵是不是不用賬務(wù)處理 只要等到需要抵扣的時(shí)候沖減管理費(fèi)用就行了

袁老師 解答

2018-01-10 10:09

是的啊

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沖抵管理費(fèi)用
2018-01-10 09:15:30
管理費(fèi)用,軟件做賬的記到借方負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-01 17:25:18
稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵減 沖減管理費(fèi)用科目
2019-11-05 10:04:59
您好,貸方科目是營(yíng)業(yè)外收入,可以借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2018-08-16 09:25:39
同學(xué)您好 1.支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金等 2.抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【如果是小規(guī)模納稅人,則用科目“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”】 貸:管理費(fèi)用 祝您工作書辦理
2019-01-11 09:34:33
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