
老師,您好。是這樣的,對(duì)方說要我們先給他們開具發(fā)票,并在發(fā)票上要備注“已全部支付”,“實(shí)付xx”,“未付xx”,實(shí)際是他們要先開票后付款。說后面付款先開票的,票可以開,但是應(yīng)該不能給他們?cè)诎l(fā)票上備注“已付”“實(shí)付”“未付”字樣吧,與事實(shí)不符吧
答: 您好,與事實(shí)不符的可以不備注
開具發(fā)票的單位與實(shí)際交付的單位不一致誰是適格被告
答: 看簽訂合同的單位是哪一方,簽訂合同的對(duì)方作為被告
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)間為9月,發(fā)票開具來時(shí)間去10月,付款也是10月,應(yīng)該做在幾月
答: 你好,做到10月份就可以了
老師,委托個(gè)人銷售公司商品,一噸按810結(jié)算,開具增票給實(shí)際購貨方,一噸按980開具發(fā)票,還要給個(gè)人返現(xiàn)70,這樣的情況怎么處理。
老師我想問一下,實(shí)際工作中的開具發(fā)票和課程里面的一樣嗎?客戶信息是手工錄入的還是說可以有什么模板導(dǎo)入
請(qǐng)問老師,根據(jù)實(shí)際發(fā)生銷售業(yè)務(wù),如果給對(duì)方開具發(fā)票前額外多算了稅點(diǎn)怎樣跟對(duì)方合理解釋多開了呢
2018年的賬 方銷售產(chǎn)品開具發(fā)票 開了13萬實(shí)際對(duì)方打款12萬這應(yīng)該怎么做平賬

