
老師請教問題 :我單位是一行政單位以前和其他單位合賬的沒有分戶,今年2017年1月份才分戶出來,財(cái)務(wù)單獨(dú)核算了,起初建賬時(shí)是按期初數(shù)據(jù)為0新起的賬,但是5月份原單位財(cái)務(wù)把上年余的部分款轉(zhuǎn)給我單位代管理賬戶了,但是我單位又不能做收入,請問這筆款我應(yīng)做什么?如何處理?這筆款已經(jīng)按正常經(jīng)費(fèi)支出支取完了
答: 加事業(yè)單位群
練習(xí)行政單位各項(xiàng)預(yù)算支出的核算
答: 同學(xué)你好 有具體核算的問題需要咨詢嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,請問行政單位收回本年度財(cái)政直接支付的用于基本支出的資金15000是這樣子嗎?借:財(cái)政撥款預(yù)算收入150000 貸:行政支出——基本支出150000
答: 你好,你沒有用財(cái)政應(yīng)返還額度那個(gè)科目嗎

