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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-08-01 15:45

借:管理費用等科目10000,貸:應付職工薪酬,10000借:應付職工薪酬10000,貸:銀行存款,其他應交款-公積金,交交稅費-個稅

易 老師 解答

2023-08-01 15:46

借:管理費用等科目10000,貸:應付職工薪酬,10000借:應付職工薪酬10000,貸:銀行存款8450,其他應交款-公積金1050,交交稅費-個稅500

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借:管理費用等科目10000,貸:應付職工薪酬,10000借:應付職工薪酬10000,貸:銀行存款,其他應交款-公積金,交交稅費-個稅
2023-08-01 15:45:49
你好,之前財務部有把這個電腦按固定資產核算嗎?
2021-10-13 15:17:20
提現(xiàn)就是庫存現(xiàn)金~~~
2015-12-21 12:18:49
您好! 會計分錄: 計提工資 借方:管理費用 貸方:應付職工薪酬 發(fā)放工資 借方:應付職工薪酬 貸方:現(xiàn)金/銀行存款
2015-10-04 18:15:53
借管理費用辦公費 貸庫存現(xiàn)金
2016-05-04 11:09:38
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