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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-10 11:43

你好,老師,計提時做的借:管理費用-工資
                 管理費用-社保(公司部分)
              貸:應付職工薪酬-工資
                 應付職工薪酬-社保(公司部分)

鄒老師 解答

2018-01-10 11:19

你好,可以補提,然后支付
借;以前年度損益調(diào)整等科目  貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2018-01-10 11:44

你好,以前年度是需要通過 以前年度損益調(diào)整來計提的

上傳圖片 ?
相關問題討論
是的
2016-03-28 09:24:06
借,管理費用,單位社保416。貸,應付職工薪酬,單位社保。416。?繳納社保借,應付職工薪酬,單位社保,。416其他應收款或其他應付款-個人社保208。在銀行。 計提工資做借管理費用,工資2600貸,應付職工薪酬工資。2600 發(fā)工資做借應付職工薪酬工資。2600 貸其他應收款或其他應付款-個人社保208 貸銀行2392
2021-06-05 19:36:43
計提是根據(jù)之前工資表計提
2019-03-06 09:29:03
你好,社保7月應該是交6月的吧?計提工資不要把社??紤],當當計提工資就好了。個人社保 發(fā)工資做一筆,銀行扣社保做一筆這樣很清楚的。
2018-08-03 14:14:01
你好,可以補提,然后支付 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-01-10 11:19:55
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