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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-10 17:22

你好,一般納稅人取得是可以認證抵扣的

劉泳杉 追問

2018-01-10 18:03

老師:說是跟經(jīng)營有關(guān)的才可以抵扣,那搞衛(wèi)生跟經(jīng)營有關(guān)嗎?我分不清楚了。

鄒老師 解答

2018-01-10 18:41

你好,屬于經(jīng)營有關(guān),是可以抵扣的

劉泳杉 追問

2018-01-11 10:19

我們小規(guī)模公司,在稅務(wù)局代開了一張專票。稅務(wù)局開票時繳納了增值稅。這筆增值稅我們還得申請退回來,我們?nèi)齻€月就這一筆收入,那么教育費附加稅要不要繳納申報呢?本身應(yīng)該是不到9萬不繳稅的。

鄒老師 解答

2018-01-11 10:19

你好,代開的增值稅是無法退回的  
收入不到9萬,教育費附加,地方教育費附加是免征的

劉泳杉 追問

2018-01-11 11:57

老師:情況是這樣的,我們是小規(guī)模納稅人,代開了一張增值稅專票,當時繳納稅款273.79元,第四季度收入就是9400/1.03=9126.21,我現(xiàn)在申報增值稅納稅申報表。老師幫我看看對嗎?是不是即使我開了專票,不到9萬是免稅的,(一)也不用填了呢?

鄒老師 解答

2018-01-11 12:00

你好,你需要把發(fā)票收入填寫下稅局發(fā)票銷售額欄次,而且你收入是服務(wù)收入,而不是第一欄的銷售收入吧 
即使我開了專票,不到9萬,代開部分不免征,其他的普通發(fā)票收入是免征的

劉泳杉 追問

2018-01-11 13:09

老師:我這樣填寫報表就對了吧,因為已經(jīng)繳納過稅款了,所以這個表上就沒有需要繳納的稅款金額了,那么附加稅也不用申報了。

鄒老師 解答

2018-01-11 13:10

你好,是這樣填寫申報的

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你好,如果銷售的可以抵扣,如果福利費,業(yè)務(wù)招待費不能抵扣
2020-07-07 17:23:07
你好,煙酒可以開專票,開的專票是不能抵扣的
2020-01-08 14:54:16
你好 一般納稅人可以讓對方開專票抵扣
2020-01-04 09:04:51
可以,最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
2020-01-02 13:25:08
你好!作為管理費用核算可以抵扣進項稅
2019-12-12 19:53:06
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