
之前年度把增值稅計(jì)提在了主營業(yè)務(wù)稅金及附加里面,現(xiàn)在修改,紅字沖減當(dāng)時(shí)分錄,導(dǎo)致營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目在利潤表上顯示為負(fù)數(shù),報(bào)不了報(bào)表,怎么處理呢?
答: 你好!做錯(cuò)了,沖正,怎么會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)呢,至多是0呀
季度利潤表中營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),因?yàn)榇饲罢{(diào)整了一筆賬目,前手做賬時(shí)把他增值稅計(jì)入稅金附加科目了?,F(xiàn)在報(bào)稅時(shí)怎么處理呢?
答: 你好,就正常申報(bào)即可
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前網(wǎng)上提交報(bào)表的時(shí)候忘了填營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在填所得稅年報(bào),不通過顯示利潤少了營業(yè)稅金及附加的錢數(shù),該怎么辦?。?/p>
答: 以前預(yù)繳時(shí)多交了稅,現(xiàn)在年度匯算清繳時(shí)填上去


DQ 追問
2018-01-11 09:18
DQ 追問
2018-01-11 09:25
老江老師 解答
2018-01-11 11:37