我在所屬期作的分錄是借管理費用紅字820借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅時作的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
珊瑚
于2018-01-11 11:23 發(fā)布 ??823次瀏覽
- 送心意
薛老師
職稱: 中級會計師
2018-01-11 11:25
你好!
第一筆沒問題,第二筆直接借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 180
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 180
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你好!
第一筆沒問題,第二筆直接借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 180
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 180
2018-01-11 11:25:04

1、進項稅額和銷項稅是年末時對沖,不平常是不處理的。
2、您描述的情況屬于不用繳納稅款, 所以這三筆分錄都不用編制。
2017-08-06 09:53:09

您好,可以的。
2017-06-12 20:54:10

你好,小規(guī)模是這樣做分錄
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。820
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。820
與應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸方發(fā)生額抵扣就是了
2020-01-08 09:07:43

你好,只需要繳納180的增值稅
2016-08-08 13:14:38
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