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最初建立公司在4位股東分配股權時實收資本帳務處理分配錯誤,現(xiàn)在一個股東轉股份才發(fā)現(xiàn),應該怎么改正過來?需要哪些憑據(jù)做原始單據(jù)
老師我錄入初始數(shù)據(jù)余額表那里的期初數(shù)據(jù)的明細怎么入,比如銀行存款我只要錄入總科目的余額還是要錄明細余額呢?


YL 追問
2018-01-11 14:53
李老師 解答
2018-01-11 14:55