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送心意

李老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-11 12:42

如果確定不收的話  就按實(shí)際收到的款作為收入就好了   或者把這個(gè)差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出也可以

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借:銀行存款16000 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓4000 貸:應(yīng)收賬款20000
2024-10-08 15:13:18
如果確定不收的話 就按實(shí)際收到的款作為收入就好了 或者把這個(gè)差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出也可以
2018-01-11 12:42:24
你好,可以先做應(yīng)收賬款掛賬,然后做收款分錄 也可以直接這樣做分錄,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-11-07 17:22:19
您好,您如果以前沒計(jì)提 過壞賬:可借:信用減值損失(或者資產(chǎn)減值損失)貸:壞賬準(zhǔn)備、然后借:壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款。
2020-05-24 23:02:09
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;應(yīng)收賬款
2016-12-15 09:51:01
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