亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-08-09 11:38

你ihao; 你們與他之間的業(yè)務是什么 ; 之前有走收入掛賬 和應收賬款科目沒有; 才好判斷現(xiàn)在的科目的  

可惜不是我 追問

2023-08-09 11:47

這家公司是我們的客戶,轉的這筆鑫鏈就是付給我們的貨款,掛的應收賬款的科目

meizi老師 解答

2023-08-09 12:09

你好;   那你做; 借銀行存款貸應收賬款 

可惜不是我 追問

2023-08-09 13:14

可是收到的鑫鏈,不是銀行存款啊

meizi老師 解答

2023-08-09 13:15

你好; 鑫鏈是其他公司 幫忙你客戶代付的嗎  

可惜不是我 追問

2023-08-09 13:27

鑫鏈是具體什么我也不太清楚,感覺就像銀行的電子承兌差不多,可以互相轉,可以轉給別人的,但是不同與承兌的是,這個鑫鏈還需要在海爾平臺上,進行融資,這個平臺會收取手續(xù)費和保理費等,后面融資成功了,這筆錢可以到指定的銀行賬戶

meizi老師 解答

2023-08-09 13:29

那就類似于匯票了 ;  那你就做 ; 借應收票據(jù)貸應收賬款; 這樣走; 到時看你 是否背書或者是直接  到賬去處理 ; 收取的服務費 或者手續(xù)費記入財務費用去   

可惜不是我 追問

2023-08-09 13:33

之后是進行融資處理,就是貼現(xiàn),款到了銀行賬戶,然后這個分錄該怎么做呢?

meizi老師 解答

2023-08-09 13:34

你好;  借銀行存款 ;財務費用- 貼現(xiàn)手續(xù)費 貸應收票據(jù); 之前做 借應收票據(jù) 貸應收賬款

可惜不是我 追問

2023-08-09 15:03

好的,老師,我還有個問題,就是客戶支付的貨款以現(xiàn)金的形式給了我們公司的個人,后面也開票給這家公司了,請問這邊業(yè)務分錄怎么做呢?

meizi老師 解答

2023-08-09 15:06

你好;  那你們算是個人代收了;  借其他應收款- 個人貸應收賬款-某客戶 ;  轉入公戶; 借銀行存款貸其他應收款-個人 

可惜不是我 追問

2023-08-09 15:21

這個錢不轉入公司賬戶的話,能不能到時候沖他個人的報銷?收到這筆錢時:借:其他應收款-個人,貸:庫存現(xiàn)金,開票給客戶時:借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。老師我這個做的分錄對不對?。?/p>

meizi老師 解答

2023-08-09 15:21

你好; 是的; 后期轉入在沖哈 

可惜不是我 追問

2023-08-09 15:39

好的。收到這筆錢時:借:其他應收款-個人,貸:庫存現(xiàn)金,開票給客戶時:借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。老師我這個做的分錄對不對?

meizi老師 解答

2023-08-09 15:40

你好;   借應收賬款 -客戶 貸  貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借其他應收款- 個人貸應收賬款-某客戶 ;  轉入公戶; 借銀行存款貸其他應收款-個人

上傳圖片 ?
相關問題討論
你ihao; 你們與他之間的業(yè)務是什么 ; 之前有走收入掛賬 和應收賬款科目沒有; 才好判斷現(xiàn)在的科目的??
2023-08-09 11:38:21
您好,是否有追索權?
2023-07-17 14:50:09
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
計入營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出,貸:應收賬款
2018-02-27 09:23:18
你好 ;? ?借信用減值損失? 貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款 。處理。 這個提供對方破產(chǎn)的資料可申請稅前扣除的
2021-08-26 09:15:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...