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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-01-11 20:07

正確的做法應(yīng)該是按照成本價(jià)開具發(fā)票,如果已經(jīng)按照零售價(jià)開具發(fā)票,中間的差額應(yīng)該作為工資支出核算。

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正確的做法應(yīng)該是按照成本價(jià)開具發(fā)票,如果已經(jīng)按照零售價(jià)開具發(fā)票,中間的差額應(yīng)該作為工資支出核算。
2018-01-11 20:07:51
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
首先業(yè)務(wù)員是你們的員工嗎?如果不是,雙方是合作關(guān)系,各開各票。如果是差額可以通過工資或者費(fèi)用的形式付給業(yè)務(wù)員
2019-06-03 13:21:43
你是說結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 這個(gè)按照成本價(jià)
2021-12-01 14:56:46
你好,如果是對(duì)方采購(gòu)現(xiàn)金支付那你可以給他另外開給他,實(shí)際我們就按50來做
2018-11-08 15:10:24
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