
我們單位有這樣的情況,單位有員工拿貨往出賣,單位給的成本價(jià),員工賣出后是零售價(jià),這中間的差價(jià)是員工所得,但是在開發(fā)票的時(shí)候開的是零售價(jià),但是給公司交錢的時(shí)候給的出成本價(jià),這部分怎么做賬務(wù)處理?單位做收入的時(shí)候這只換的差價(jià)怎么算?
答: 正確的做法應(yīng)該是按照成本價(jià)開具發(fā)票,如果已經(jīng)按照零售價(jià)開具發(fā)票,中間的差額應(yīng)該作為工資支出核算。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們單位柴油出價(jià)比進(jìn)價(jià)高,出的柴油也屬于我們成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候我是按進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn),還是按出價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)(這是問題)具體:我單位租別單位的車。別單位的車產(chǎn)生的收益減去加我們的油(此處的油價(jià)比我單位進(jìn)的油價(jià)高),就是我們付他的工程款。別單位加的油也屬于我們成本,我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候該怎么處理
答: 你是說結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 這個(gè)按照成本價(jià)

