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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-11 15:04

當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅

溫暖的帥哥 追問

2018-01-11 15:13

老師,可以這樣做嗎?借:“應(yīng)交稅金-未交增值稅,   貸:”應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,未交增值稅借方有余額表明有留抵稅額。

張艷老師 解答

2018-01-11 15:22

如果這樣做的話,貸:”應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”

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當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2017-09-06 22:50:17
是的,需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
你好,一般納稅人當(dāng)月銷項稅額大于進(jìn)項稅額的話,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-12-15 15:05:41
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