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于2018-01-11 15:50 發(fā)布 ??1083次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2018-01-11 15:52
你好!計提印花稅分錄是借:稅金及附加
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計提印花稅分錄是借:營業(yè)稅金及附加 還是 借:管理費用-印花稅 ?貸:應交稅金-印花稅
答: 你好!計提印花稅分錄是借:稅金及附加
計提印花稅是:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅;還是借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
答: 現(xiàn)在是稅金及附加科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問計提印花稅的分錄不是借:管理費用-印花稅 貸:應交稅金-印花稅嗎? 為什么答案是借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅
答: 小準則記入營業(yè)稅金及附加 準則記入管理費用
老師:計提印花稅的分錄該怎么做呢?是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費應交印花稅還是 借:管理費用—稅費—印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅
討論
繳納營業(yè)賬簿印花稅1250元,是直接做分錄:借稅金及附加,貸現(xiàn)金,還是先計提:借稅金及附加,貸應交稅費印花稅。繳納時,借應交稅金印花稅,貸現(xiàn)金?
老師計提印花稅分錄是借:營業(yè)稅金及附加-印花稅貸:應交稅費-印花稅么?
計提印花稅借方應該是管理費用-印花稅 還 是稅金及附加-主營業(yè)務稅金及附加-印花稅。以前公司計提運輸印花稅是借方管理費用。2017年后借方 稅金及附加-主營業(yè)務稅金及附加-印花稅。兩個哪個才是正確的
現(xiàn)在印花稅是不是不計入管理費用了,而是計入營業(yè)稅金及附加 計提時,借:營業(yè)稅金及附加貸:應交稅費-印花稅 繳納時借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.97 解題: 12501 個
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