
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)征,在23年年12月份開(kāi)專用發(fā)票3%誤 開(kāi)為13%當(dāng)月稅款按照錯(cuò)誤繳納的,24年1月份 收回錯(cuò)誤的發(fā)票并紅沖開(kāi)據(jù)了負(fù)數(shù)發(fā)票,24年2月份增值稅如何申報(bào)?
答: 表一13%填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后3%填寫(xiě)正數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)公司有一個(gè)正數(shù)發(fā)票是一千幾,負(fù)數(shù)發(fā)票三幾,一般納稅人,報(bào)稅的時(shí)候增值稅要怎么填
答: 按照正負(fù)相抵的數(shù)額申報(bào)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)公司有一個(gè)正數(shù)發(fā)票是一千幾,負(fù)數(shù)發(fā)票三幾,一般納稅人,報(bào)稅的時(shí)候增值稅這樣子填,然后申報(bào)可以嗎?
答: 你好,這個(gè)地方填寫(xiě)負(fù)數(shù)能申報(bào)嗎?我們這不讓負(fù)數(shù)申報(bào)

