
我司是小規(guī)模企業(yè),8月份已開增值稅普通發(fā)票,但因合同變更等原因,12月開負數(shù)發(fā)票沖回。借:應收賬款(紅字) 應交增值稅(紅字)貸:本年利潤(紅字),這樣處理對不。
答: 另12月增值稅已經(jīng)一鍵零申報了,下月再調整增值可以不
普通增值稅發(fā)票和普通增值稅普通發(fā)票什么區(qū)別
答: 沒有什么區(qū)別
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅普通發(fā)票跨越作廢是開具普通發(fā)票負數(shù)是吧
答: 你好,當月的作廢 跨月的開負數(shù)發(fā)票


樸老師 解答
2018-01-11 18:49