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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-01-11 20:20

1、取得收入時(shí): 
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
2、支付供應(yīng)商輸送勞務(wù)人員費(fèi)用時(shí): 
借:勞務(wù)成本——暫估招募服務(wù) 
貸:應(yīng)付賬款 
3、取得發(fā)票時(shí)編制如下兩筆分錄: 
a、借:勞務(wù)成本 
 貸:應(yīng)付賬款 
b、借:勞務(wù)成本 
貸:應(yīng)付賬款 
4、不管取沒取得發(fā)票,確認(rèn)收入后勞務(wù)成本科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。

方方 追問

2018-01-11 20:25

3取得發(fā)票時(shí)的那筆分錄一樣啊 而且跟第2的一樣老師是不是我的分錄不對(duì)???麻煩再看看!

方亮老師 解答

2018-01-11 20:28

取得發(fā)票時(shí)首先沖銷暫估的金額, 然后根據(jù)發(fā)票重新入賬。

方方 追問

2018-01-11 20:47

哦 那就是3中的a 是紅字沖銷的 b 是按取得發(fā)票在做的分錄 對(duì)吧! 謝謝老師

方亮老師 解答

2018-01-11 20:51

您的理解正確。

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1、取得收入時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、支付供應(yīng)商輸送勞務(wù)人員費(fèi)用時(shí): 借:勞務(wù)成本——暫估招募服務(wù) 貸:應(yīng)付賬款 3、取得發(fā)票時(shí)編制如下兩筆分錄: a、借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 b、借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 4、不管取沒取得發(fā)票,確認(rèn)收入后勞務(wù)成本科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。
2018-01-11 20:20:22
借:銀行存款1000? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990 合同負(fù)債10
2021-09-09 15:53:26
你好,對(duì)于融資租賃公司是可以的啊
2019-12-31 14:25:30
這個(gè)的話,不用做捐贈(zèng),直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,就可以啦
2020-03-15 21:52:52
借:銀行存款 300 貸:預(yù)收賬款 300 不是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,300元是按照300+50的比例,分?jǐn)偟匠渲悼ɡ锩娴?/div>
2019-10-29 16:34:09
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