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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 21:28

你好,增值稅,文化事業(yè)建設(shè)費不需要計提 
附加稅計提分錄  借;稅金及附加     貸;應(yīng)交稅費 
所得稅計提分錄 借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 
繳納借;應(yīng)交稅費——增值稅,   附加稅,企業(yè)所得稅   管理費用——文化事業(yè)建設(shè)費  貸;銀行存款  
計提是在9月份的時候

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-11 21:36

老師,意思就是說,增值稅、文化事業(yè)建設(shè)費在10月份的時候,直接繳納就行了,不用計提。其他的都要在9月份的時候計提,是嗎?可以做在一張憑證上嗎?老師

鄒老師 解答

2018-01-11 21:37

你好,是的,計提通常是在9月底,而繳納通常是在10月份,需要分別做賬務(wù)處理的

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-11 21:37

老師計提的時候,需要發(fā)票作為做賬依據(jù)嗎?

鄒老師 解答

2018-01-11 21:38

你好,不需要的,計提稅金是可以沒有附件的

搖曳紫玫瑰 追問

2018-01-11 21:39

@鄒老師:非常感謝您,老師,你回答的非常詳細(xì),我也知道了明白了,非常感謝您

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計提,借:管理費用-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 現(xiàn)金 付款時,借:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行
2016-07-05 15:13:07
你好,增值稅,文化事業(yè)建設(shè)費不需要計提 附加稅計提分錄 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費 所得稅計提分錄 借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 繳納借;應(yīng)交稅費——增值稅, 附加稅,企業(yè)所得稅 管理費用——文化事業(yè)建設(shè)費 貸;銀行存款 計提是在9月份的時候
2018-01-11 21:28:19
你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)
2018-07-27 12:37:21
您好,計提時,借;相關(guān)成本費用科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。實際收到發(fā)票付款時,先借;相關(guān)成本費用科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。同時,借;相關(guān)成本費用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 17:37:40
這種金額不大的差錯,直接寄到本期損益就可以了。
2020-06-29 15:27:33
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