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小鎖老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-08-15 10:35

您好,  借 應(yīng)付賬款  貸 前年度損益調(diào)整  借 以前年度損益調(diào)整  貸 未分配利潤

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您好,? 借 應(yīng)付賬款? 貸 前年度損益調(diào)整? 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤
2023-08-15 10:35:05
你好 嚴(yán)格來說,是要調(diào)整的。因?yàn)槟阗~上是2023年了,因此2022年的數(shù)據(jù)沒有動(dòng) 你這個(gè)就要調(diào)增了
2023-06-02 06:58:14
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-03-04 14:19:57
同學(xué),你好,你之前的分錄是如何寫的,現(xiàn)在的發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2020-04-27 16:04:13
好,在3月份沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就可以。
2023-04-13 10:03:26
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