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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-01-12 12:14

給客房打的是什么款。 
一直掛賬如果金額較大是不太好,拿發(fā)票沖的話必須是公司抬頭的發(fā)票,而且還要是對(duì)方客戶名稱開出的。

一笑而過 追問

2018-01-12 12:33

如果把錢打到法人名下,再轉(zhuǎn)給客戶,然后拿票來沖,這樣對(duì)法人是否不利,稅務(wù)追究是否要交個(gè)稅的

方老師 解答

2018-01-12 12:36

可以這樣操作,但這樣風(fēng)險(xiǎn)比較大,現(xiàn)在稅銀聯(lián)動(dòng)監(jiān)控公司及法人賬戶,如果大額資金往來,稅務(wù)查起來風(fēng)險(xiǎn)很大,不光是個(gè)稅問題。

一笑而過 追問

2018-01-12 12:41

老師 那有沒有其他可以解決的辦法呢

方老師 解答

2018-01-12 12:45

稅局現(xiàn)在查的越來越嚴(yán)格,目前沒有什么好的方法,只能通過正常的公司直接轉(zhuǎn)給對(duì)方客戶,你可以向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票,對(duì)方不提供發(fā)票,對(duì)方也存在風(fēng)險(xiǎn)。 
你可以憑付款單據(jù)入賬。

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給客房打的是什么款。 一直掛賬如果金額較大是不太好,拿發(fā)票沖的話必須是公司抬頭的發(fā)票,而且還要是對(duì)方客戶名稱開出的。
2018-01-12 12:14:06
你好,被掛靠方借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款
2020-07-08 18:13:06
按你單位的固定資產(chǎn)入賬的
2019-10-14 09:44:24
同學(xué),你好 錢是公司出的嗎?
2020-07-07 15:31:20
內(nèi)部你是實(shí)際性為主 根據(jù)你的合同收入確認(rèn)收入 實(shí)際成本計(jì)入成本 支付管理費(fèi)等計(jì)入成本或費(fèi)用 發(fā)票不關(guān)系
2019-09-21 11:03:12
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