
暫估購入的貨,本月銷售了,請問發(fā)票到了怎么處理銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 發(fā)票到了不做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整的,除非之前數(shù)據(jù)有誤
上個月采購貨物發(fā)票沒有收到,先暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了暫估銷售成本,本月發(fā)票收到了,需要上個月暫估庫存商品入庫沖回,那結(jié)轉(zhuǎn)暫估銷售成本這筆分錄還需要紅沖嗎,還是補(bǔ)記一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本差異的分錄呢?
答: 你好!是的也是一樣要紅沖然后重新結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月購進(jìn)貨物未取得發(fā)票以暫估應(yīng)收賬款入帳,本月實(shí)現(xiàn)銷售收入開了發(fā)票,月末銷售成本要結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做分錄?
答: 您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,您就根據(jù)暫估入賬的金額結(jié)轉(zhuǎn)


小翔咪~~ 追問
2018-01-13 09:23
鄒老師 解答
2018-01-13 09:25