
我是7月和八月開的發(fā)票,9月費退了,怎么做反分錄沖回呢,且我司是小微企業(yè),免增的增值稅我已轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,我怎么做沖減這個營業(yè)外收入呢
答: 您好,一般情況下,退回時,借;應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù) 。沖減營業(yè)外收入時,借;應交稅費-應交增值稅,負數(shù),貸;營業(yè)外收入,負數(shù)。
老師 請問 我是小規(guī)模季報企業(yè) 我7月份購買金稅盤 做了下圖分錄,然后現(xiàn)在7、8、9月份小微減免 我應交稅費-增值稅貸方1300元 我直接把1300轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?還是把應交稅費-增值稅扣減820元后余額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝!
答: 你好!轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以,稅金留抵
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因為疫情對租戶減免了3個月租金,3個月租金已確認收入,再退租金的時候怎么沖銷呢。小微企業(yè)增值稅之前都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了。
答: 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅負數(shù) 借應交稅費應交增值稅負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù)

