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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-01-13 11:23

你好!“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;  
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;

向陽花 追問

2018-01-13 11:32

那我報表上的應收賬款填160500.預收賬款填696460.數(shù)據(jù)對不對呢?是這樣計算的嗎?

陳靜老師 解答

2018-01-13 11:35

你好,應收賬款535960,預收賬款為0

向陽花 追問

2018-01-13 11:40

應收難道是-535960嗎

陳靜老師 解答

2018-01-13 11:41

你好,你的丁字賬顯示的借方余額是在借方的。

向陽花 追問

2018-01-13 11:50

沒有額!是在貸方啊

陳靜老師 解答

2018-01-13 12:33

你好,你通過丁字賬期初借+本期借-本期貸=期末余額的

向陽花 追問

2018-01-13 12:38

那應收預收應該怎樣填,填什么數(shù)?老師幫我填一下吧!

向陽花 追問

2018-01-13 12:38

那應收預收應該怎樣填,填什么數(shù)?老師幫我填一下吧!

陳靜老師 解答

2018-01-13 12:39

你好,應收賬款535960,預收賬款為0

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你好!“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列; “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
2018-01-13 11:23:13
您好 請問您需要重分類么
2021-10-16 13:33:46
你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產負債表中其他應收款期末數(shù)=其他應收款的借方余額%2B其他應付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應付款期末數(shù)=其他應收款的貸方余額%2B其他應付款的貸方余額。
2021-02-26 18:09:40
“應付賬款”=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   “應收賬款”=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   “預收款項”=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   “預付款項”=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2015-11-13 16:51:22
這個負數(shù)余額,報表上還是要重分類的
2019-10-22 17:21:41
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