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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-08-22 11:16

好,咱有沒有收到商品和服務(wù)呢?

韋梅坤 追問

2023-08-22 11:19

應(yīng)該是收到了的,但不知道去向了,然后會(huì)計(jì)沒跟進(jìn)對(duì)方開票,數(shù)就一直掛著

玲老師 解答

2023-08-22 11:26

正常入賬計(jì)入成本費(fèi)用里,然后帶方?jīng)Q定用戶賬款,這樣就賬不平的,沒有發(fā)票的分算清繳納稅調(diào)整。

韋梅坤 追問

2023-08-22 12:32

借:以前年度調(diào)整損益 貸:預(yù)付賬款    借,未分配利潤(rùn)   貸:以前年度調(diào)整損益    老師這樣做賬可以嗎?

玲老師 解答

2023-08-22 12:33

好,可以的,可以這樣處理的。

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相關(guān)問題討論
好,咱有沒有收到商品和服務(wù)呢?
2023-08-22 11:16:29
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,你這個(gè)對(duì)方?jīng)]有倒閉吧,那就掛這個(gè)平掉,之前白條入賬貼后面
2020-06-05 10:27:45
你好 借:原材料等科目,貸:應(yīng)付賬款?
2023-03-21 14:29:10
你好,現(xiàn)在就借庫(kù)存商品,貸預(yù)收賬款就可以,銷售后,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸庫(kù)存商品,但是因?yàn)闆]有發(fā)票,稅務(wù)局不承認(rèn),所以年底匯算清繳要調(diào)整增利潤(rùn),這樣就可以啦,明白了嗎?
2016-10-12 20:26:56
您好 一般可以在賬上掛三年左右 然后做賬務(wù)處理
2019-08-09 09:12:57
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