
第三季度的增值稅報少了(九萬以內(nèi)),那么第四季度的增值稅申報表是要把第三季度少報了的加在第四季度嗎?還是需要怎么處理呢?
答: 你好,你需在稅務(wù)大廳去更正申報表后才報第四季度的增值稅
老師,我想問下,之前的會計第三季度,申報利潤表填錯了,增值稅也報錯了,導(dǎo)致要退稅,現(xiàn)在申報第四季度時,提示第三季度有退稅無法申報這個,能在第四季度調(diào)整嗎?還是要把之前的作廢重新申報?
答: 您好 請問申報哪個申報表提示有退稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,獨立核算的分公司,平時開的是通用機(jī)打發(fā)票,一個季度開一次票給總公司,第三季度若是沒有開到票,全部做了無票收入5萬,第四季度總公司要求要票,那補回三季度的票給他,加上本身四季度的收入5萬就超過九萬了,實際情況是第三季度和第四季度均不超過9萬的,只是第四季度要補回第三季度的發(fā)票給他,但我第三季度有做無票收入,這樣若是到了第四季度申報增值稅的時候,我應(yīng)該怎么申報,是申報5萬吧,我實際確實是5萬,還是要怎么做?
答: 您好,申報時按5萬元申報即可。

