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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-14 10:36

借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款  6000 
借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費  5300 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費    5300  其他應(yīng)付款  6000  貸;銀行存款等科目  11300

紳士漢 追問

2018-01-14 10:41

收到客戶自費款作其他業(yè)務(wù)收入?付款給旅行社直接借管理費用貸銀行存款?

紳士漢 追問

2018-01-14 10:42

我們是組織客戶旅游,不是員工。

鄒老師 解答

2018-01-14 10:43

你好,自費的需要通過其他應(yīng)付了核算,相當(dāng)于代收代付 
而不是計入其他業(yè)務(wù)收入,支付計入費用 
公司承擔(dān)部分才是計入費用核算的

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借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 6000 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 5300 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 5300 其他應(yīng)付款 6000 貸;銀行存款等科目 11300
2018-01-14 10:36:22
你好,212可以確認(rèn)為收入,住宿交通費放到主營業(yè)務(wù)成本 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-30 20:27:34
借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;銀行存款等科目
2016-07-06 10:59:58
你好,是差額開票嗎
2019-05-29 13:50:34
你好!是什么行業(yè)?
2019-05-23 14:55:47
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