
我司跟A公司交易是12月份,收到貨款也是12月,但是增值稅發(fā)票是請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開的,開在1月。請(qǐng)問這樣會(huì)有什么問題嗎?另外,12月跟1月的分錄該怎么做呢?
答: 12借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 1月份 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我司跟A公司交易是12月份,出貨給A公司跟收到貨款也都是12月的,但是增值稅發(fā)票是請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開的開在1月。這樣會(huì)有什么問題嗎?
答: 你好!你外賬上面就當(dāng)是1月份算了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
會(huì)計(jì)師事務(wù)所去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票的稅率是?
答: 您好!這個(gè)是3%的稅率


江恆君 追問
2018-01-15 10:30
鄒老師 解答
2018-01-15 10:32