
我司跟A公司交易是12月份,收到貨款也是12月,但是增值稅發(fā)票是請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開(kāi)的,開(kāi)在1月。請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有什么問(wèn)題嗎?另外,12月跟1月的分錄該怎么做呢?
答: 12借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 1月份 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我司跟A公司交易是12月份,出貨給A公司跟收到貨款也都是12月的,但是增值稅發(fā)票是請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開(kāi)的開(kāi)在1月。這樣會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
答: 你好!你外賬上面就當(dāng)是1月份算了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會(huì)計(jì)師事務(wù)所去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅率是?
答: 您好!這個(gè)是3%的稅率


江恆君 追問(wèn)
2018-01-15 10:30
鄒老師 解答
2018-01-15 10:32