
我十月利潤表申報錯了,然后現(xiàn)在申報所得稅按照正確的報表金額申報那個利潤總額就對不上了,去稅務(wù)局她說不能改利潤表,只要這期按正確的報就行,可是對不上就申報不成功啊
答: 您好!你現(xiàn)在用年末的數(shù)據(jù)減去之前的累計數(shù)據(jù),然后當做本期數(shù)填進去就好了
前兩個季度利潤表上利潤總額是負數(shù),企業(yè)所得稅申報表上利潤總額全0申報了,我上個月拿正確的表去專管員改,他說年報報對了就好,那我這個季度怎么報?企業(yè)所得稅申報表上還是0報么?那我本季度如果按正確的利潤表報,企業(yè)所得稅申報表本年累計那里不只有本季度的金額了?
答: 你好,你可以在這次季度申報的時候,把財務(wù)報表屬于做到與申報表數(shù)據(jù)完全一致申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)所得稅申報表上的利潤總額,按照利潤表上的利潤總額申報的話,感覺就多申報啦,要是按照利潤表上的利潤總額減去企業(yè)所得稅,得到的凈利潤交的話,就交的少一點
答: 你好,所得稅是根據(jù)利潤總額計算,而不是根據(jù)凈利潤 不能因為按凈利潤少一點,就按錯誤的申報的


宋生老師 解答
2018-01-15 11:07
宋生老師 解答
2018-01-15 11:14
宋生老師 解答
2018-01-15 11:16