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飄小逸
于2023-08-30 15:21 發(fā)布 ??278次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-08-30 15:22
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工-工資
劉艷紅老師 解答
2023-08-30 15:23
飄小逸 追問(wèn)
2023-08-30 15:29
計(jì)提時(shí)候是 借 研發(fā)支出 貸 應(yīng)付職工薪酬嗎
2023-08-30 15:30
我這樣做的對(duì)嗎 老師
2023-08-30 15:33
那你還是要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中的
2023-08-30 15:34
那這個(gè)正確的分錄需要怎么做呢?
2023-08-30 15:38
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 期末結(jié)轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”科目,借記“管理費(fèi)用”,貸記“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出”
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劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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劉艷紅老師 解答
2023-08-30 15:23
飄小逸 追問(wèn)
2023-08-30 15:29
飄小逸 追問(wèn)
2023-08-30 15:30
劉艷紅老師 解答
2023-08-30 15:33
飄小逸 追問(wèn)
2023-08-30 15:34
劉艷紅老師 解答
2023-08-30 15:38