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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-09-04 14:24

你好; 你適當(dāng)?shù)恼J(rèn)證或者 暫時不認(rèn)走 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅哈; 不是待抵扣進(jìn)項稅 

知足常樂 追問

2023-09-04 14:30

老師,待抵扣在什么情況下才會用到呀

meizi老師 解答

2023-09-04 14:33

一般是 輔導(dǎo)期的進(jìn)項稅或者是 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模的時候會用這個   

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您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-07-11 18:02:11
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
分錄是這樣,金額需要你去核對一下
2016-05-06 10:21:46
你好,是這樣做分錄 借:庫存商品等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款等科目
2019-09-16 17:58:01
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