
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個稅
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下,公司收到失業(yè)保險如何做分錄?借:管理費用-社保 -A 貸:銀行存款 A 這樣分錄可以么?
答: 可以的,可以這么做的。
多繳納的社保在退回的時候是不是做,借 銀行存款 借 管理費用社保(負數(shù))如果做,借 銀行存款 貸 管理費用社保 這樣到后面就會產(chǎn)生金額不一致?
老師往年社保也沒計提,那我現(xiàn)在這么補2022年賬怎么做分錄?直接做借:管理費用-社保 貸:銀行存款,也影響今年利潤,問題是之前的賬封賬了,老板一直不提供流水,能教下嗎
去年12月有一筆就管以工代訓(xùn)補貼費,我當(dāng)時以為是退的社保,所以做成了借:銀行存款 貸:管理費用(負數(shù))今年填報社保才發(fā)現(xiàn)入錯科目了,怎么處理?


空谷幽蘭 追問
2023-09-05 10:37
空谷幽蘭 追問
2023-09-05 10:39
王超老師 解答
2023-09-05 10:40
空谷幽蘭 追問
2023-09-05 10:42
王超老師 解答
2023-09-05 10:43
空谷幽蘭 追問
2023-09-05 10:46
王超老師 解答
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