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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-09-05 10:37

這個如果是當(dāng)月繳納的,就沒有必要做計提了
你少量的,直接做這個分錄是可以的

空谷幽蘭 追問

2023-09-05 10:37

請問正規(guī)做賬怎么做

空谷幽蘭 追問

2023-09-05 10:39

就是規(guī)范的做這筆賬應(yīng)該怎么做?

王超老師 解答

2023-09-05 10:40

借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
繳納社保的時候
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

空谷幽蘭 追問

2023-09-05 10:42

要做兩筆分錄,相當(dāng)于計提了是嗎

王超老師 解答

2023-09-05 10:43

你這樣理解是可以的

空谷幽蘭 追問

2023-09-05 10:46

有點糾結(jié),就是應(yīng)該怎么做賬,以后也好按個標(biāo)準(zhǔn)做了

王超老師 解答

2023-09-05 10:47

你按照標(biāo)準(zhǔn)的做更好的

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您好:計提時姐借:管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
一、借:管理費用——社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——社保費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2022-11-03 15:29:40
可以的,可以這么做的。
2022-07-05 09:55:57
以直接做 管理費用-社保。貸:銀行存款
2022-03-26 11:44:18
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