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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-09-06 14:46

借:工程施工  負數(shù)
貸:應付賬款   負數(shù)
應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出

.. 追問

2023-09-06 14:51

借:工程施工 23910.89  應交稅費-進項稅 239.11  貸:應付賬款24150,按照您的分錄,具體數(shù)字是怎樣的

家權(quán)老師 解答

2023-09-06 14:55

借:工程施工  -23910.89
貸:應付賬款   -24150
應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 239.11

.. 追問

2023-09-06 14:59

月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出239.11  貸:應交稅費-未交增值稅239.11,,,老師,是這樣嗎?

家權(quán)老師 解答

2023-09-06 15:00

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

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您好 您收到紅字發(fā)票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您能將業(yè)務(wù)背景介紹一下嗎?老師才好判斷您公司是否需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-11-09 11:15:09
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
進項稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人將已繳納的進項稅額轉(zhuǎn)移到下一個稅款期間。其分錄是借: 應付職工薪酬559.12,貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 559.12。 例如:某公司在上個月份購買原材料,應付賬款4000元,進項稅額400元,下個月份,公司將應付賬款4000元和進項稅額400元作為職工薪酬發(fā)放給員工,在此情況下,公司必須將進項稅額400元轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的記賬分錄是:借: 應付職工薪酬400元,貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 400元。
2023-03-06 13:04:30
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