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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-09-07 09:29

月末做調(diào)整跨期收入時少做部分款  這樣會有影響嗎?

東老師 解答

2023-09-07 09:29

你好,通過以前年度損益調(diào)整就可以

順利的小螞蟻 追問

2023-09-07 09:33

那不想做調(diào)整 這樣對什么有影響呀?

東老師 解答

2023-09-07 09:33

那您本年收入數(shù)就對不上了

順利的小螞蟻 追問

2023-09-07 09:35

月末少登記項發(fā)貨驗收款  所以沒有做跨期收入  直接歸到當(dāng)月收入不可以嗎?

東老師 解答

2023-09-07 09:35

那這么操作以為可以的

順利的小螞蟻 追問

2023-09-07 09:39

就是說公司30號發(fā)的貨下月1號才被驗收  但是做調(diào)整跨期收入 我少登記了這部分款 那收入就自動歸到當(dāng)月了是吧?這樣會有影響嗎?

東老師 解答

2023-09-07 09:40

沒事兒,這個是沒有影響的

順利的小螞蟻 追問

2023-09-07 09:40

好的  感謝老師回答

東老師 解答

2023-09-07 09:40

不客氣,幫忙給個五星好評

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月末做調(diào)整跨期收入時少做部分款  這樣會有影響嗎?
2023-09-07 09:29:23
你好!做紅字沖減就好了
2023-07-27 13:23:56
借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-09-15 22:17:01
你好,可以入收到票據(jù)當(dāng)月費(fèi)用
2019-06-11 15:23:54
你好,需要把之前的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-08-11 10:25:40
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