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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-17 14:14

報(bào)表相加,然后編制抵消調(diào)整分錄即可

愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問

2018-01-17 14:18

不知道怎么抵消怎么辦,是不是資產(chǎn)負(fù)債表復(fù)雜一點(diǎn),利潤表直接相加就行了是吧?利潤表加了過后還需要改什么么?

袁老師 解答

2018-01-18 08:58

是的,不過有關(guān)聯(lián)交易,利潤表也要調(diào)整的,參照注會課程會計(jì)里面合并報(bào)表課程學(xué)習(xí)吧

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相關(guān)問題討論
報(bào)表相加,然后編制抵消調(diào)整分錄即可
2018-01-17 14:14:49
你好同學(xué),現(xiàn)在合并時(shí),應(yīng)收就與應(yīng)付對轉(zhuǎn)就好了
2019-11-13 15:10:03
學(xué)堂有講合并報(bào)表的課程,你可以看一下
2020-03-12 16:00:42
你好,你要怎么合并
2020-04-24 07:18:08
往來就抵消了 比如 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
2016-01-28 14:25:46
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