亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

朱老師

職稱,稅務(wù)師,初級會計師

2018-01-18 13:45

你好,我們在學習的時候是要計提工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是每個企業(yè)情況和每個會計的做賬方式不一樣,會有差別,計提工資的話可以沖減利潤,增加成本

小何 追問

2018-01-18 13:53

我仔細看12月憑證的是當月入制造費用,成本的工資就是11月的工資,當月又不計提,那不是以11月的工資來分攤12月的成本么?不做計提的流程跟我們平常學的做賬方法一樣么?就是這一點像是明白又像是不明白

朱老師 解答

2018-01-18 14:00

不計提跟平時學的是一樣的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,我們在學習的時候是要計提工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是每個企業(yè)情況和每個會計的做賬方式不一樣,會有差別,計提工資的話可以沖減利潤,增加成本
2018-01-18 13:45:54
你好同學,你做一筆上月一樣的發(fā)票(科目一樣金額是你多提的部分)紅字的就可以了同學 成本那些你也做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄這些金額的,紅字的
2020-07-01 18:03:02
你好,這樣分錄對的,這個要按照實際人員帳實際崗位來計算分攤
2020-03-06 09:57:46
你好,學員,要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的,學員
2022-03-06 21:01:19
同學您好,學員您好,是的,對的
2023-06-21 14:25:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...