
1.以其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)注冊(cè)資本2、公司股東增資200萬(wàn)美金(工商手續(xù)已辦妥,外匯賬戶等都已辦妥)3、現(xiàn)賬面337萬(wàn)因歸還原法人借給公司費(fèi)用4、將公司賬目調(diào)整至較為合理的狀態(tài) 如何做呢
答: 1、屬債轉(zhuǎn)股,借其他應(yīng)付 貸實(shí)收資本 2、增資如果協(xié)議中沒(méi)有約定其他,借銀行存款 貸實(shí)收資本 (發(fā)生日即期匯率) 3、歸還借款 ,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)一下。新成立的公司的注冊(cè)資本是不是實(shí)繳數(shù)?我們公司的認(rèn)繳出資是210萬(wàn),但是資金都還沒(méi)到位,所以注冊(cè)資本還是0?籌建的時(shí)候有些零星支出是股東個(gè)人先支付的,是不是貸其他應(yīng)付款處理?
答: 籌建期有支出的 股東墊款 這些就可以作為股東出資金額啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一個(gè)公司一直沒(méi)有把注冊(cè)資本打入!一直掛在其他應(yīng)付款可以嗎?
答: 也是其他應(yīng)收款,不是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)收款——XX股東 貸:實(shí)收資本——XX股東

