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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-09-12 10:03

你好,學員
借銀行存款678
貸原材料600
應交稅費應交增值稅78

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你好,學員 借銀行存款678 貸原材料600 應交稅費應交增值稅78
2023-09-12 10:03:59
你好! 借:銀行存款678 貸:庫存商品600 應交稅費…應交增值稅(進項稅額)78
2020-03-21 11:38:34
借:主營業(yè)務收入(扣除折讓后的凈額),應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。 貸:應收賬款
2023-09-04 15:57:59
分錄為,借,預付賬款,貸,營業(yè)成本~整車成本,應交稅費~增值稅~進項稅轉(zhuǎn)出,如果這些返利相關的車子還在庫,就不沖成本,沖庫存商品
2018-11-06 09:39:02
借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款/應收賬款 這個呀 做一個反向分錄 就可以了
2020-07-04 19:46:56
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