
12月的費用預(yù)提后,1月份來報銷這個時候的會計分錄是怎么做呢?比如,預(yù)提時,借:管理費用,貸:其它應(yīng)付款 1月份實際報銷時要怎么做分錄?預(yù)提是很多報銷單在一起的,1月分各個來報銷,然后有的人可能還沒來報?
答: 你好, 按實際報銷金額 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
預(yù)提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月,買了一批辦公文具沒有付款當(dāng)時寫的分錄是 借:管理費用辦公工費317 貸,應(yīng)付款,暫估款317次月實際付款330元,現(xiàn)金支付,請問如何做分錄調(diào)整
答: 您好 借:管理費用-辦公費 13 借:應(yīng)付賬款-暫估款: 317 貸:庫存現(xiàn)金 330

