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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-19 15:47

你好,比如發(fā)生了管理費用  借;管理費用    貸;庫存現(xiàn)金  100 
那么結(jié)轉(zhuǎn)損益就是 借;本年利潤    貸;管理費用100 
結(jié)轉(zhuǎn)之后管理費用就沒有余額了

會計學(xué)堂劉老師 追問

2018-01-19 15:51

那我具體要怎么操作呢?比如說我那個163004的余額,是怎么算出來的呢

鄒老師 解答

2018-01-19 15:52

你好,你只需要錄入好所有憑證,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了 
163004是所有損益科目的借貸方的差額

會計學(xué)堂劉老師 追問

2018-01-19 15:58

是不是要按照憑證來結(jié)算

鄒老師 解答

2018-01-19 15:59

你好,是的,需要根據(jù)你之前所做的分錄,涉及損益的憑證來做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄的

會計學(xué)堂劉老師 追問

2018-01-19 16:00

我還以為就是管理費用的呢

鄒老師 解答

2018-01-19 16:01

你好,不限于管理費用 
包括管理費用,銷售費用,財務(wù)費用,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本等科目

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你好,比如發(fā)生了管理費用 借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金 100 那么結(jié)轉(zhuǎn)損益就是 借;本年利潤 貸;管理費用100 結(jié)轉(zhuǎn)之后管理費用就沒有余額了
2018-01-19 15:47:45
你好,費用每月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到損益的。
2019-09-05 10:40:28
你好,是的,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額為0
2020-07-01 10:13:53
你好,那種費用,截圖看下
2019-08-20 11:57:23
你好,不會出現(xiàn)這種情況的,可能是你軟件出錯了
2016-08-02 16:41:52
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