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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-13 09:02

項(xiàng)稅額,貸現(xiàn)金,9月稅務(wù)查賬說進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出,所以補(bǔ)交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?在報(bào)稅的時(shí)候表應(yīng)該怎么填?謝謝了

鄒老師 解答

2015-11-13 09:07

借;管理費(fèi)用等科目     貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸;銀行存款

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項(xiàng)稅額,貸現(xiàn)金,9月稅務(wù)查賬說進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出,所以補(bǔ)交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?在報(bào)稅的時(shí)候表應(yīng)該怎么填?謝謝了
2015-11-13 09:02:33
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-07-11 09:40:28
你好!是的,就是這樣做的了。
2018-10-15 14:34:30
購買時(shí): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2020-08-18 11:29:19
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