老師,您好!是這樣我們是建筑企業(yè),在上月做了異地預(yù)繳增值稅(已經(jīng)繳款),本月在申報增值稅時選擇將預(yù)繳的增值稅進(jìn)行了抵減。打個比方,也就是本月應(yīng)交增值稅50000元,抵減上月預(yù)繳的20000元后,本月實際要繳納30000元,請問本月抵減預(yù)繳的20000元分錄怎么做?
好學(xué)的白貓
于2023-09-15 15:16 發(fā)布 ??826次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,是的,是這樣處理的
2018-01-12 15:00:32

你好
是的,在這個表里面填寫的
2022-01-16 16:41:34

交稅
借;應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ?
? ? ? ?貸:銀行存款
本地申報時抵繳
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18

您好
增值稅稅負(fù)率=實際繳納增值稅/銷售額
實際繳納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額 預(yù)繳的也是實際繳納的 不需要單獨減去
2021-11-03 21:30:56

您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時候,是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56
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